职业经历
工作经历
2023年07月 — 2025年03月
财务/审计/税务,审计/税务,审计
统筹财务报表审计全流程,负责企业财务制度的审查与落实,确保合规性;主导资产负债表、利润表及现金流量表的审计工作;提出审计意见并编制审计报告,帮助客户优化财务流程,提升财务透明度。 重点项目: 某先进制造业公司A股IPO审计(已过会) 生产与仓储循环负责人,主导存货、营业成本、递延所得税等科目的审计工作,确保符合企业会计准则及证监会审核要求; 主导集团合并报表及现金流量表编制工作,协调各子公司财务数据汇总与抵消处理,确保合并范围完整、会计政策统一; 协调推进上交所问询函回复。 参与某金属新材料包装公司新三板申报审计(已挂牌) 主要销售与收款循环审计,主导执行收入真实性测试、应收账款函证及账龄分析等关键审计程序,识别并调整收入跨期等问题,确保企业收入确认符合会计准则要求; 主导审计报告的全流程编制工作,包括财务报表数据核对、关键审计事项说明撰写及附注披露完整性核查; 协助券商完成公开转让说明书财务章节修订,确保信息披露一致性; 核查客户/供应商重合合理性,境外销售收入的匹配性,编制问询回复底稿,助力企业通过股转公司审核。
2021年04月 — 2023年06月
财务/审计/税务,审计/税务,审计
参与IPO加期申报审计,负责审查财务报表中资金类科目,主要包括货币资金、长短期借款、交易性金融资产、应收票据、财务费用、管理费用等,进行 IPO 上市访谈、盘点等; 在大型国有企业收购项目中,负责核查其他往来科目、应交税费、应付职工薪酬、营业外收支等科目。检查关联方交易的性质,测算关联方借款利息;对增值税、附加税等税种的计提缴纳进行核查;核实员工工资,进行波动分析,费用勾稽等; 参与多个年度审计工作,识别重大内部控制缺陷,执行实质性程序。检查被审计单位营业收入、营业成本的合理性,审查应收账款、应付账款、存货、长期资产等科目。
2017年07月 — 2021年04月
财务/审计/税务,会计,会计
增值税发票的开具与认证,处理税务相关事务,包括超限量领购及百万发票申请等; 管理备用金、银行支票、承兑汇票解付、外币付款、开立户等银行业务,确保资金流动的准确性、及时性; 根据公司差旅政策和其他合规性政策要求,对员工费用报销单据进行财务审核; 及时准确进行应付账款的账务处理,定期跟踪与供应商对账。
教育经历
财务管理
2013年09月 — 2017年06月
项目经历
2023年07月 — 2025年03月
生产与仓储循环负责人,主导存货、营业成本、递延所得税等科目的审计工作,确保符合企业会计准则及证监会审核要求; 主导集团合并报表及现金流量表编制工作,协调各子公司财务数据汇总与抵消处理,确保合并范围完整、会计政策统一; 协调推进上交所问询函回复。
2024年04月 — 2024年12月
主要销售与收款循环审计,主导执行收入真实性测试、应收账款函证及账龄分析等关键审计程序,识别并调整收入跨期等问题,确保企业收入确认符合会计准则要求; 主导审计报告的全流程编制工作,包括财务报表数据核对、关键审计事项说明撰写及附注披露完整性核查; 协助券商完成公开转让说明书财务章节修订,确保信息披露一致性; 核查客户/供应商重合合理性,境外销售收入的匹配性,编制问询回复底稿,助力企业通过股转公司审核。
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